Décision Modificative n° 2 2007

Resumé

Cette troisième étape budgétaire de l’année a essentiellement ajusté les ouvertures de crédits aux besoins réels de l’exercice 2007, au vu des programmations physiques des actions. En investissement, les autorisations de programmes (AP) sont minorées de 9,5 M€. En fonctionnement, les recettes augmentent de 4,9 % M€, avec une baisse des dépenses de 1,0 M€, ce qui augmente l’autofinancement brut de 5,9 M€ Les crédits de paiement d’AP sont réduits de 17,3 M€. Compte tenu des réductions de crédits proposées (19,0 M€) tant en fonctionnement qu’en investissement, et des recettes complémentaires prévues notamment en fonctionnement, il est proposé de réduire le niveau d’inscription d’emprunt de 25 M€ et de le fixer désormais à 100 M€ en prévisionnel pour 2007. Ce projet de DM2 ramène donc le budget principal à 787,5 M€ de dépenses réelles. Le budget global s’élève à 814,2 M€ avec la prise en compte de la régularisation opérée au titre du provisionnement de l’emprunt obligatoire, soit 819,3 M€ en incluant le budget annexe de la Cité de l’Enfance.

Pièces jointes